DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles; la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la organización, administración y operación de los campamentos públicos y privados en Puerto Rico.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 837 569 522 262 262

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificados por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. Los puestos del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 se presentan en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según lo dispuesto en la Ley 171-2018. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública. Además, incluye una asignación especial para sufragar gastos relacionados al entrenamiento de atletas de alto rendimiento, según dispone la Ley 119-2001. Entre los recursos recomendado se mantienen, para el ofrecimiento de actividades recreativas y programas deportivos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población general.

Los Otros Ingresos provienen principalmente de sorteos extraordinarios y ordinarios de la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica, recibidos a través del Departamento de Hacienda que permiten la subvención del Comité Olímpico de Puerto Rico y el Albergue Olímpico.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 20,735 11,672 14,345 0
Infraestructura Física 14,139 8,464 6,880 6,427
Promoción y Fomento de los Deportes 7,545 4,991 5,525 8,960
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 42,419 25,127 26,750 15,387
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 0 3,258 0
Infraestructura Física 0 0 3,093 3,093
Promoción y Fomento de los Deportes 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 7,162 3,904
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Fomento de los Deportes 18 252 1,971 12,049
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 18 252 1,971 12,049
 
Total, Servicio Directo 42,437 25,379 35,883 31,340
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,808 4,187 11,129 12,454
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 8,808 4,187 11,129 12,454
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 1,678 5,989
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 0 0 200
 
Total, Servicio de Apoyo 8,808 4,187 12,807 18,643
 
Total, Programa 51,245 29,566 48,690 49,983
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,391 27,808 31,752 22,491
Asignaciones Especiales 7,622 253 300 100
Fondos Federales ARRA 0 1,253 0 0
Ingresos Propios 9,019 0 3,885 2,250
Otros Ingresos 1,195 0 1,942 3,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 51,227 29,314 37,879 27,841
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 8,840 9,893
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 8,840 9,893
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18 0 28 49
Asignaciones Especiales 0 252 0 200
Otros Ingresos 0 0 1,943 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 252 1,971 12,249
Total, Origen de Recursos 51,245 29,566 48,690 49,983
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 29,887 23,265 24,282 13,001
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 422 2,088 2,383 5,777
Servicios Comprados 0 0 1,323 1,599
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 36 0 0
Gastos de Transportación 148 131 502 418
Servicios Profesionales 38 10 22 761
Otros Gastos Operacionales 7 5 1,188 63
Asignaciones Englobadas 2,877 2,111 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 4 147 0 0
Materiales y Suministros 8 15 21 872
Reserva Presupuestaria 0 0 2,031 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 33,391 27,808 31,752 22,491
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 18 0 28 28
Entidades Gubernamentales 0 0 0 21
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 18 0 28 49
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 8,840 9,893
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 8,840 9,893
 
Total de la RC del Fondo General 33,409 27,808 40,620 32,433
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 223 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,416 0 0 0
Servicios Comprados 1,216 2 0 0
Gastos de Transportación 0 0 0 5
Servicios Profesionales 0 226 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 285 95
Asignaciones Englobadas 3,767 0 0 0
Compra de Equipo 0 6 0 0
Materiales y Suministros 0 18 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 15 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 7,622 253 300 100
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 252 0 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 252 0 200
 
Total de la AE del Fondo General 7,622 505 300 300
 
Total del Fondo General 41,031 28,313 40,920 32,733
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,112 0 72 0
Servicios Comprados 3,115 0 960 750
Gastos de Transportación 25 0 21 0
Servicios Profesionales 40 1,253 2,112 3,750
Otros Gastos Operacionales 2,020 0 348 0
Asignaciones Englobadas 1,045 0 0 0
Compra de Equipo 275 0 942 0
Materiales y Suministros 572 0 1,272 750
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 100 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 10,214 1,253 5,827 5,250
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 12,000
Entidades Gubernamentales 0 0 1,943 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 0 1,943 12,000
Total, Concepto 51,245 29,566 48,690 49,983

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley 171-2018.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3 0 0
Ingresos Propios 9,019 0 3,885 0
Otros Ingresos 150 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,566 11,669 10,460 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,735 11,672 14,345 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,258 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,258 0
Total, Origen de Recursos 20,735 11,672 17,603 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,397 11,628 10,302 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,112 9 72 0
Servicios Comprados 3,115 2 960 0
Gastos de Transportación 25 0 21 0
Servicios Profesionales 40 0 170 0
Otros Gastos Operacionales 2,020 1 506 0
Asignaciones Englobadas 169 32 0 0
Compra de Equipo 275 0 942 0
Materiales y Suministros 572 0 1,272 0
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 100 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,735 11,672 14,345 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,258 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,258 0
Total, Concepto 20,735 11,672 17,603 0
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,416 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,723 8,464 6,880 6,427
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,139 8,464 6,880 6,427
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Origen de Recursos 14,139 8,464 9,973 9,520
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,305 7,540 6,880 6,157
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,636 186 0 0
Asignaciones Englobadas 1,198 738 0 0
Materiales y Suministros 0 0 0 270
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,139 8,464 6,880 6,427
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Concepto 14,139 8,464 9,973 9,520
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.

Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,575 250 0 0
Fondos Federales ARRA 0 1,253 0 0
Ingresos Propios 0 0 0 2,250
Otros Ingresos 0 0 1,942 3,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,970 3,488 3,583 3,710
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,545 4,991 5,525 8,960
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 252 0 0
Otros Ingresos 0 0 1,943 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 1,943 12,000
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18 0 28 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 0 28 49
Total, Origen de Recursos 7,563 5,243 8,307 21,820
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,748 2,022 2,064 2,175
Servicios Comprados 0 0 0 750
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 36 0 0
Gastos de Transportación 147 130 501 416
Servicios Profesionales 0 1,479 1,942 4,344
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,018 0
Asignaciones Englobadas 4,650 1,300 0 0
Compra de Equipo 0 6 0 0
Materiales y Suministros 0 18 0 1,275
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,545 4,991 5,525 8,960
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 18 252 28 12,028
Entidades Gubernamentales 0 0 1,943 21
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 252 1,971 12,049
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
Total, Concepto 7,563 5,243 8,307 21,820
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,631 0 300 100
Otros Ingresos 1,045 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,132 4,187 10,829 12,354
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,808 4,187 11,129 12,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 200
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,678 5,989
Total, Origen de Recursos 8,808 4,187 12,807 18,643
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,660 2,075 5,036 4,669
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 202 1,893 2,383 5,777
Servicios Comprados 1,216 0 1,323 1,599
Gastos de Transportación 1 1 1 7
Servicios Profesionales 38 10 22 167
Otros Gastos Operacionales 7 5 297 158
Asignaciones Englobadas 1,672 41 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 4 147 0 0
Materiales y Suministros 8 15 21 77
Reserva Presupuestaria 0 0 2,046 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,808 4,187 11,129 12,454
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 200
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,678 5,989
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,678 5,989
Total, Concepto 8,808 4,187 12,807 18,643